Faktúra 3210725
Dátum vyhotovenia: 9.7.2021
Faktúra doručená: 19.7.2021
Číslo objednávky: 520/3/Sl/07/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 171.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,80 EUR
ceny sú vrátane DPH