Faktúra 3210714
Dátum vyhotovenia: 8.7.2021
Faktúra doručená: 14.7.2021
Číslo objednávky: 510/3/Ka/07/2021
Číslo zmluvy: 19/4/2021
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 376GL - str. BN, 1022.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 226,94 EUR
ceny sú vrátane DPH