Faktúra 3210706
Dátum vyhotovenia:
1.7.2021
Faktúra doručená:
13.7.2021
Číslo objednávky:
477/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 233 - str. NR, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH