Faktúra 3210624
Dátum vyhotovenia:
22.6.2021
Faktúra doručená:
28.6.2021
Číslo objednávky:
422/3/Ka/06/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivá - mechanizmy - str. BN, 297.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
357,17 EUR
ceny sú vrátane DPH