Faktúra 3210621
Dátum vyhotovenia:
18.6.2021
Faktúra doručená:
28.6.2021
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - str. PE - 10.6.2020-16.6.2021, 180.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,48 EUR
ceny sú vrátane DPH