Faktúra 3210591
Dátum vyhotovenia: 11.6.2021
Faktúra doručená: 21.6.2021
Číslo objednávky: 420/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, kliešte, olej - str. NR, 195.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,34 EUR
ceny sú vrátane DPH