Faktúra 3210547
Dátum vyhotovenia: 1.6.2021
Faktúra doručená: 9.6.2021
Číslo objednávky: 301/3/Sl/05/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 874.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 049,52 EUR
ceny sú vrátane DPH