Faktúra 3210545
Dátum vyhotovenia:
3.6.2021
Faktúra doručená:
9.6.2021
Číslo objednávky:
322/3/Ka/05/2021
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava zvodidiel - c. III. tr. - str. BN, 3122.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 122,80 EUR
ceny sú vrátane DPH