Faktúra 3210534
Dátum vyhotovenia:
8.6.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
334/3/Kl/05/2021
Číslo zmluvy:
25/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek - str. PD, NP, 1230.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 476,60 EUR
ceny sú vrátane DPH