Faktúra 3210513
Dátum vyhotovenia: 3.6.2021
Faktúra doručená: 4.6.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-31.5.2021, 2800.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 360,76 EUR
ceny sú vrátane DPH