Faktúra 3210511
Dátum vyhotovenia: 1.6.2021
Faktúra doručená: 4.6.2021
Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 05/2021, 333.67 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 05/2021 - pohľ., 48.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
382,56 EUR
ceny sú vrátane DPH