Faktúra 3210398
Dátum vyhotovenia: 10.5.2021
Faktúra doručená: 11.5.2021
Číslo objednávky: 276/3/Ra/05/2021
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutníky materiál - oprava vozid.-dielňa PD, 148.55 EUR
Názov položky:
Hutníky materiál - oprava vozid.-dielňa PD-prenos, 4.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,53 EUR
ceny sú vrátane DPH