Faktúra 3210344
Dátum vyhotovenia:
20.4.2021
Faktúra doručená:
27.4.2021
Číslo objednávky:
206/3/St/04/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje - vozidlá, mech. - str. PE, 122.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,90 EUR
ceny sú vrátane DPH