Faktúra 3210288
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 9.4.2021
Číslo objednávky: 184/3/Iš/03/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava priepustov - str. NR, 180 EUR
Názov položky:
Materiál - oprava priepustov - str. NR-prenos DP, 98.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,14 EUR
ceny sú vrátane DPH