Faktúra 3210284
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 9.4.2021
Číslo objednávky: 93,109/3/Ka/02,03/2021
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu - PD 185BP, výmena pneum.- PD 070AC, 42.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,00 EUR
ceny sú vrátane DPH