Faktúra 3210217
Dátum vyhotovenia: 17.3.2021
Faktúra doručená: 19.3.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.-15.3.2021, 230.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,98 EUR
ceny sú vrátane DPH