Faktúra 3210162
Dátum vyhotovenia: 23.2.2021
Faktúra doručená: 4.3.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. JA - 03/2021 , 9.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,60 EUR
ceny sú vrátane DPH