Faktúra 3210079
Dátum vyhotovenia: 1.2.2021
Faktúra doručená: 5.2.2021
Číslo objednávky: 04/4/Hr/01/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2041.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 449,63 EUR
ceny sú vrátane DPH