Faktúra 3201287
Dátum vyhotovenia: 7.1.2021
Faktúra doručená: 15.1.2021
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží - 12/2020, 47.41 EUR
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží - 12/2020, 29.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,23 EUR
ceny sú vrátane DPH