Faktúra 3201277
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
13.1.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - vyúčtovanie r. 2020, 497.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,58 EUR
ceny sú vrátane DPH