Faktúra 3201210
Dátum vyhotovenia:
7.12.2020
Faktúra doručená:
15.12.2020
Číslo objednávky:
87/4/Hr/11/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, NR, 16394.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 672,90 EUR
ceny sú vrátane DPH