Faktúra 3201204
Dátum vyhotovenia:
23.11.2020
Faktúra doručená:
11.12.2020
Číslo objednávky:
737/3/Iš/11/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu budov, opr.ciest,prac.náradie - str. NR, 223.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,22 EUR
ceny sú vrátane DPH