Faktúra 3201141
Dátum vyhotovenia: 19.11.2020
Faktúra doručená: 30.11.2020
Číslo objednávky: 732/3/Ka/11/2020
Číslo zmluvy: 112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika - HON-2 - str. BN, 363 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,60 EUR
ceny sú vrátane DPH