Faktúra 3201123
Dátum vyhotovenia:
18.11.2020
Faktúra doručená:
25.11.2020
Číslo objednávky:
706/3/Iš/11/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená obal.zmes - c. I,II,III.tr. str. NR, 545.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
654,53 EUR
ceny sú vrátane DPH