Faktúra 3201015
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
590/3/Ka/9/2020
Číslo zmluvy:
10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN - c. II. a III. tr., 301.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301,02 EUR
ceny sú vrátane DPH