Faktúra 3200981
Dátum vyhotovenia: 13.10.2020
Faktúra doručená: 20.10.2020
Číslo objednávky: 631/3/Sl/10/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 2328.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 794,08 EUR
ceny sú vrátane DPH