Faktúra 3200965
Dátum vyhotovenia: 2.10.2020
Faktúra doručená: 13.10.2020
Číslo objednávky: 601/3/Kl/10/2020
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD642AC - str. PD, 1195.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 434,24 EUR
ceny sú vrátane DPH