Faktúra 3200953
Dátum vyhotovenia: 2.10.2020
Faktúra doručená: 13.10.2020
Číslo objednávky: 578/3/Be/9/2020
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán-bután - str. PD, 70.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,60 EUR
ceny sú vrátane DPH