Faktúra 3200932
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné - str. BN - 1.4.-30.9.2020, 580.07 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné - str. BN - 1.4.-30.9.2020, 764.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 613,71 EUR
ceny sú vrátane DPH