Faktúra 3200914
Dátum vyhotovenia: 30.9.2020
Faktúra doručená: 6.10.2020
Číslo objednávky: 547/3/Kl/09/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu a motor. píly - str. NP, 188.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,54 EUR
ceny sú vrátane DPH