Faktúra 3200842
Dátum vyhotovenia: 16.9.2020
Faktúra doručená: 21.9.2020
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR -1.-15.9.2020, 1564.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 877,89 EUR
ceny sú vrátane DPH