Faktúra 3200817
Dátum vyhotovenia: 31.8.2020
Faktúra doručená: 11.9.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 08/2020 - vyúčtovanie, 17.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,88 EUR
ceny sú vrátane DPH