Faktúra 3200771
Dátum vyhotovenia: 4.9.2020
Faktúra doručená: 7.9.2020
Číslo objednávky: 524/3/Sl/9/2020
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovná obuv, odevy, 51.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,32 EUR
ceny sú vrátane DPH