Faktúra 3200745
Dátum vyhotovenia: 28.8.2020
Faktúra doručená: 3.9.2020
Číslo objednávky: 508/3/Iš/8/2020
Dodávateľ
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta
IČO: 36241008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kábel - výmena el. prípojky - str. NR, 165.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,00 EUR
ceny sú vrátane DPH