Faktúra 3200741
Dátum vyhotovenia: 27.8.2020
Faktúra doručená: 2.9.2020
Číslo objednávky: 505/3/Ra/08/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu - PD 072AC - str. PD, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH