Faktúra 3200729
Dátum vyhotovenia: 17.8.2020
Faktúra doručená: 26.8.2020
Číslo objednávky: 466/3/Iš/8/2020
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. NR, 84.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,52 EUR
ceny sú vrátane DPH