Faktúra 3200692
Dátum vyhotovenia: 4.8.2020
Faktúra doručená: 17.8.2020
Číslo objednávky: 439/3/Sl/7/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 289 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
346,80 EUR
ceny sú vrátane DPH