Faktúra 3200680
Dátum vyhotovenia: 31.7.2020
Faktúra doručená: 12.8.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 07/2020 - vyúčtovanie, -31.38 EUR