Faktúra 3200674
Dátum vyhotovenia:
30.7.2020
Faktúra doručená:
12.8.2020
Číslo objednávky:
386/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - brúsenie reťazí, oprava krovinorezu-str. NR, 17.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,46 EUR
ceny sú vrátane DPH