Faktúra 3200647
Dátum vyhotovenia: 3.8.2020
Faktúra doručená: 4.8.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.7.2020, 183.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,75 EUR
ceny sú vrátane DPH