Faktúra 3200624
Dátum vyhotovenia: 20.7.2020
Faktúra doručená: 27.7.2020
Číslo objednávky: 420/3/Ra/07/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, 172.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,54 EUR
ceny sú vrátane DPH