Faktúra 3200623
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
27.7.2020
Číslo objednávky:
422/3/Ra/07/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, náhr. diely - vozidlá, dielňa - str. PD, 243.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,51 EUR
ceny sú vrátane DPH