Faktúra 3200612
Dátum vyhotovenia: 6.7.2020
Faktúra doručená: 17.7.2020
Číslo objednávky: 390/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vody - poistná udalosť 8810610050, 118.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,00 EUR
ceny sú vrátane DPH