Faktúra 3200611
Dátum vyhotovenia: 15.7.2020
Faktúra doručená: 17.7.2020
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.7.2020 - str. NR, 1288.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 546,16 EUR
ceny sú vrátane DPH