Faktúra 3200607
Dátum vyhotovenia: 8.7.2020
Faktúra doručená: 15.7.2020
Číslo objednávky: 388/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB - str. NR, 164.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,42 EUR
ceny sú vrátane DPH