Faktúra 3200604
Dátum vyhotovenia: 8.7.2020
Faktúra doručená: 15.7.2020
Číslo objednávky: 385/3/Vn/7/2020
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - JCB CX3 - str. PD, 249.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,00 EUR
ceny sú vrátane DPH