Faktúra 3200584
Dátum vyhotovenia:
3.7.2020
Faktúra doručená:
9.7.2020
Číslo objednávky:
381/3/St/7/2020
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba, servis príd. zariadení - TN 467GH, 365.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
438,07 EUR
ceny sú vrátane DPH