Faktúra 3200506
Dátum vyhotovenia:
16.6.2020
Faktúra doručená:
24.6.2020
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - str. PE - 18.8.-2019-9.6.2020, 247.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,83 EUR
ceny sú vrátane DPH