Faktúra 3200474
Dátum vyhotovenia: 8.6.2020
Faktúra doručená: 9.6.2020
Číslo objednávky: 303/3/St/6/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, čističe - mechanizmy, vozidlá - str. PE, 65.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,53 EUR
ceny sú vrátane DPH