Faktúra 3200443
Dátum vyhotovenia: 27.5.2020
Faktúra doručená: 2.6.2020
Číslo objednávky: 266/3/Ra/05/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 222 - str. PD, 240.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,74 EUR
ceny sú vrátane DPH